Informações
-
Informações
Nº do Empenho: 591
Data de Pagamento 11/07/2019
Valor: R$ 0,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
:
CPF/CNPJ Credor:
Nome do Servidor: ANDRESSA SILVA DOS SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 03/04/2019
Data do Retorno: 03/04/2019
Motivo da Viagem: PROVENIENTE DE DIÁRIA QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO.